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|---|---|---|---|
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| 082 | 0 | 4 |
_a658.1 _bE92 2013 _221 |
| 100 | 1 |
_aEstupiñán Gaitán, Rodrigo, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAdministración de gestión de riesgos E.R.M. y la auditoría interna / _cRodrigo Estupiñán Gaitán, con la colaboración de Miguel Antonio Cano. [et al.]. |
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2006. |
|
| 300 |
_axxiii, 351 páginas : _bilustraciones ; _c23 centímetros. |
||
| 300 | _a01 CD-ROM | ||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
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| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
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| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 | _aColección textos universitarios. Área contabilidad y finanzas. | |
| 500 | _aEn la cubierta: "Gobierno corporativo -- Mapa de riesgos -- Comités de auditoría -- Listas y cuestionarios de control -- Normas internacionales de auditoría interna.". | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía: páginas [335]-336. | ||
| 505 | 0 | _aEl control interno (modelo) -- Organización de la auditoria interna -- Enfoque moderno de la auditoría interna -- Los paradigmas en el ejercicio de la auditoría interna en américa latina -- Código de ética -- Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- El riesgo empresarial -- Administración de riesgo empresarial E.R.M -- El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- La auditoría interna y el (E.R.M.) -- Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- Prácticas del E.R.M. en la auditoría interna -- Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna -- Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Gobierno corporativo o corporate governance -- Los comités de auditoría y el gobierno corporativo. | |
| 526 | _aP203 | ||
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| 541 | _g001-000107; | ||
| 650 | 1 | 4 | _aGestión del riesgo. |
| 700 | 1 |
_aCano, Miguel Antonio, _ecolab. |
|
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_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
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